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公开时间:2023年10月27日
第一部分 单位概况............................................. 4
一、主要职责...........................................................................................................................................4
二、机构设置...........................................................................................................................................9
第二部分 2022年度单位决算情况说明................................................................................10
一、收入支出决算总体情况说明..............................................................................................10
二、收入决算情况说明.....................................................................................................................10
三、支出决算情况说明......................................................................................................................11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................................12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................................12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................................16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................................................16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................................19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................21
十、其他重要事项的情况说明.......................................................................................................21
第三部分 名词解释...............................................................................................................................23
第四部分 附件..........................................................................................................................................26
第五部分 附表..........................................................................................................................................70
一、收入支出决算总表.......................................................................................................................70
二、收入决算表.......................................................................................................................................70
三、支出决算表......................................................................................................................................70
四、财政拨款收入支出决算总表..............................................................................................70
五、财政拨款支出决算明细表.....................................................................................................70
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................................................70
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................................70
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................................70
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................................70
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................................................70
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................70
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..............................................................70
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........................................................................70
乐山市沙湾区水务局是区政府组成部门,其主要职责是:贯彻执行水利法律法规并监督实施。负责编制全区城乡水务发展规划并监督实施。组织有关建设的水资源利用和防洪论证工作。负责组织编制全区供水规划和供水行业管理等相关工作。编制水土保持规划并组织实施;负责水土保持预防监督、水土流失监测和综合防治工作;指导水系绿化工作。组织、指导、监督全区防洪、抗旱工作,承担区政府防汛抗旱指挥部的相关工作、指导全区江河、滩涂的综合治理与开发。负责河道采砂的管理。承担水利水电工程移民工作职责。
(二)2022年重点工作完成情况。
1.积极争取项目资金,创先争优取得显著成绩
对上争取资金共计7085万元。其中:移民直发直补资金652万;2022年第一批移民项目资金1937万;抗旱资金472万;水库除险加固、山洪灾害非工程措施191万;2022年第二批移民后扶项目资金3833万。
沙湾区水务局荣获2021年全省防汛抗旱先进集体;沙湾区河长制办公室及1名县级河长、1名村级河长荣获省总河长办公室通报表扬;河湖长制工作接受省委常委、宣传部部长郑莉、副市长张德平、市政协副主席袁仕伦等省、市级河长来沙湾巡河调研,受到了高度肯定。
2.加强项目规划建设,夯实水利发展基础
认真落实“水利工程补短板、水利行业强监管”工作要求,着力推进水利工程建设。一是开工建设一批。整合资金521万元,推进乐山市沙湾区2022年抗旱项目。二是完工建设一批。完成沙湾区太平镇沫溪河防洪治理工程完工验收工作;落实资金220.3万元,完成红阳水库除险加固工程主体工程建设;完成总投资6520.06万元的大渡河左岸乐山市沙湾区葫芦防洪工程,新建堤防4.575km。三是加快推进一批。落实资金180万元,开展丰都庙-南广庙防洪治理工程前期工作。四是加强水库、电站管护。完成小型水库管理体制改造,落实红阳水库专业化管护单位,实现专业化管护;指导挺心水电站完成标准化建设工作,开展安全生产整改工作,挺心水电站全年未发生一起安全生产事故。
3.治理水土流失,加强水土保持监管
加强与农业农村局、自然资源局的工作沟通,指导完成水土流失治理12平方公里;开展了生产建设项目水土保持监督管理工作,督促28个生产建设项目办理水保手续,征收水土保持补偿费200余万元,督促36个生产建设项目完成水保设施验收。
4.做好水旱灾害防御,确保群众生命财产安全
认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于防汛减灾工作的重要指示批示精神,全力落实防汛减灾各项工作。一是抓好隐患整治。投入180万元完成全区7处河流、溪沟隐患整治,投入220万元实施了红阳水库除险加固工作,落实运维资金15万元,保证了23个自动监测站点、4个视频站点设备正常使用。二是及时修订、完善防汛预案。培训防汛减灾队伍400多人,开展防汛减灾应急抢险演练171次,印发防汛宣传资料4000多份。三是加强隐患排查。共出动队伍2300多人次,排查出隐患点位149处,全部整治完成。今年汛期共出现6次区域性暴雨天气,无人员因灾伤亡,无安全事故发生。
5.复苏河湖生态环境,维护河湖健康生命
河道管理工作。一是牵头组织开展河湖“清四乱”及河道采砂常态化联合执法巡查20余次,指导属地镇开展清河、清渠、清库“三清”行动工作10余次,指导区级相关部门依法依规排除区管河道(溪沟)影响行洪安全隐患。二是完成现有采砂企业河道砂石采运单信息平台安装,实现水利部及省市相关部门在线全程监管。三是编制《沙湾区2022年度和2023年度龚嘴电站库区、铜街子电站库区河道采砂项目实施报告》,并上报市局审查通过后取得相应的批复;四是指导业主编制、上报《沙湾电站鱼道工程涉河方案报告》《铜街子水电站鱼道工程涉河方案报告》,这两个项目为全区创收近1000万元。
河湖长制工作。聚焦管好盛水的“盆”和“盆”中的水,统筹推进“六大任务”“5+9”等重点工作,持续改善河湖面貌,提升水环境质量,
保护河湖生态环境,推动建设造福人民的幸福河湖。一是各级河(湖)长完成巡河问河8万余次,共发现并整治河湖问题7000余个。二是在大渡河、沫溪河流域各打造1个河湖长制示范点,成立村级河湖长工作室,设立党员护河先锋队,示范带动党员群众共同参与河湖保护。三是组建10个联合清理小组,对大渡河、沫溪河等河湖及天然溪沟常态开展联合清理和督查。组织清理行动25次,累计清理河、渠近200公里,搬离河道堆弃物500余立方,打捞清运水面漂浮物近70吨。四是大渡河、沫溪河出境断面水持质稳定达到II类,开展了扬河、眠羊溪(沙湾区段)健康评价工作,评价结果分别为非常健康、健康。
6.强化水资源管理,提升城乡供水保障水平
全方位推进“四水四定”原则贯彻落实,推动水资源集约节约利用。一是落实最严格的水资源管理措施,加强对取用水日常监管工作,严格核定水资源税计量管理。每日查看下泄生态流量系统并做好监管工作,确保下泄生态流量达标。二是做好抗旱工作。累计投入抗旱资金825万元,组织各镇(街道)通过新开水源、建蓄水池、新铺设供水管道等方式开展抗旱自救,并为受旱严重的饮水困难群众送水1300余方,通过多方努力,解决因旱饮水困难群众5000余人。三是农村供水能力持续巩固提升。农村规模化供水人口覆盖率达66.44%,农村自来水普及率已达91.62%,供水工程水质抽检合格率为100%,10处农村集中供水工程规范化管理达标率为100%。四是城乡供水一体化项目有力推进。已落实地方政府专项债券资金1.1亿元,完成资金支付1.1亿元。葫芦水厂设计完成施工图设计、水源水质检测、水厂和管网地形测绘、水厂地质勘探工作,正在开展水资源论证、行洪论证、初步设计、水土保持方案、环境影响报告等编制工作。督促指导华盈水投公司完成中阳水务公司供水资产收购工作,已办理资产过户和人员交接工作。五是做好城区供水工作。通过严格监控城区供水情况,对重点小区安装增压柜落实供水增压措施,城区供水水压不足问题已基本解决。
7.全力推进移民相关工作
坚持以“政策兑现、资金安全、移民满意、社会稳定”为目标,扎实推进移民后扶各项工作,有力改善水库移民生产生活条件。一是通过积极努力争取,获得乐山市移民后扶与水务融合发展专项规划首个试点项目,总投资1989万元,结合轸溪镇“国家级全域土地综合整治试点项目”,惠及轸溪镇9个村(社区)居民及2263 个移民。二是开展移民后扶工作“百日攻坚”行动,督促指导项目镇实施完成了2019-2022年146个项目。三是通过“一卡通”资金监管平台,按月精准发放直补资金1000.25万元。四是完成了完成了沙湾电站规划调整报告初稿编制工作,完成了安谷电站资金清理工作,开展了竣工验收前的移民安置资金专项审计。
乐山市沙湾区水务局(本级)属于乐山市沙湾区水务局部门下属的一级预算单位,下设独立编制机构2个,其中行政机构1个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构1个。
单位内设科室及相关情况:内设综合股、业务股
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为9053.17万元。与2021年相比,收、支总计各减少3166.11万元,下降25.9%。主要变动原因是本年度项目安排较上年度减少全年预算数减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计6755.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1038.51万元,占15.4%;政府性基金预算财政拨款收入5717.02万元,占84.6%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计9053.17万元,其中:基本支出514.54万元,占5.7%;项目支出8538.63万元,占94.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计均为9053.17万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少3166.11万元,下降25.9%。主要变动原因是本年度项目安排较上年度减少全年预算数减少。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出3336.15万元,占本年支出合计的36.9%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1567.5万元,增长88.6%。主要变动原因是本年度支付上年度结转项目经费。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出3336.15万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出42.3万元,占1.3%;卫生健康支出11.67万元,占0.3%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出3244.85万元,占97.3%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出37.33万元,占1.1%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出全年预算数为3336.15万元,支出决算数为3336.15万元,完成全年预算数的100%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 全年预算为0.36万元,支出决算为0.36万元,完成全年预算的100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项): 全年预算为1.35万元,支出决算为1.35万元,完成全年预算的100%。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 全年预算为29.35万元,支出决算为29.35万元,完成全年预算的100%。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 全年预算为4.61万元,支出决算为4.61万元,完成全年预算的100%。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 全年预算为6.63万元,支出决算为6.63万元,完成全年预算的100%。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 全年预算为11.67万元,支出决算为11.67万元,完成全年预算的100%。
7.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):全年预算为269.85万元,支出决算为269.85万元,完成预算100%。
8.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):全年预算为38.46万元,支出决算为38.46万元,完成预算100%。
9.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):全年预算为859.9万元,支出决算为859.9万元,完成预算100%。
10.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):全年预算为14.76万元,支出决算为14.76万元,完成预算100%。
11.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):全年预算为328.2万元,支出决算为328.2万元,完成预算100%
12.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):全年预算为1733.68万元,支出决算为1733.68万元,完成预算100%
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):全年预算为37.33万元,支出决算为37.33万元,完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出514.54万元,其中:
人员经费438.98万元,主要包括:基本工资119.51万元、津贴补贴40.73万元、奖金73.78万元、绩效工资92.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.35万元、职业年金缴费4.61万元、职工基本医疗保险缴费11.67万元、其他社会保障缴费6.63万元、住房公积金37.33万元、其他工资福利支出6.54万元、生活补助15.72万元、其他对个人和家庭的补助支出0.86万元。
公用经费75.56万元,主要包括:办公费24.47万元、印刷费0.85万元、水费0.21万元、电费2.13万元、邮电费3.04万元、差旅费4.78万元、维修(护)费0.95万元、培训费0.49万元、公务接待费3.18万元、劳务费3.57万元、工会经费4.47万元、福利费6.74万元、公务用车运行维护费1.15万元、其他交通费12.95万元、其他商品和服务支出6.58万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出预算为4.33万元,支出决算为4.33万元,完成预算的100%;较上年减少4.44万元,下降50.7%。决算数与预算数持平,主要原因是严格执行预算管理。决算数较上年减少的主要原因是相关活动工作及公务车大修较上年减少压缩经费,缩减开支。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.15万元,占26.6%;公务接待费支出决算3.18万元,占73.6%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为1.15万元,支出决算为1.15万元,完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少4.17万元,下降78.4%。主要原因是相关活动工作及公务车大修较上年减少压缩经费,缩减开支。
其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月31日,本部门共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出1.15万元。主要用于水利、防汛、水土保持、河道管理、河长制等工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为3.18万元,支出决算为3.18万元,完成预算的100%。公务接待费支出决算比2021年1减少0.27万元,下降7.8%。主要原因是相关活动工作减少压缩经费,缩减开支。其中:
国内公务接待支出3.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,357人次,共计支出3.18万元,具体内容包括:省厅检查葫芦堤防质量与安全0.12万元;省级开展移民后扶监测评估工作0.11万元;省防汛指挥部河地灾办到沙督导防汛和地灾工作0.02万元;市水务局到沙湾指导移民后扶工作0.02万元;市水务局到我区检查滥田湾防洪治理工程0.06万元等公务接待项目。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出5717.02万元。
其中;
2021基金结转-用于中央和省级大中型水库移民后期扶持直发直补240万元;
2022年沙湾区移民直发直补784.8万元;
2021基金结转-用于2021年中央大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展基金1,247.92万元;
2018年沙湾区第三批移民后期扶持(葫芦镇祝村道路) 12万元
2019年移民后期扶持项目107.85 万元;
2018年移民后期扶持项目1,027.39万元;
2020年移民后期扶持项目519.7万元;
沙湾区城乡供水安全应急抢险专项经费5.1万元;
乐山市沙湾区2017年农村饮水安全巩固提升工程10.2万元;
沙湾区太平镇沫溪河马胡埂村上游段防洪治理工程5万元;
大渡河左岸乐山市沙湾区葫芦防洪工程(征地及青苗补偿费、第三方服务费)140万元;
沙湾区“十四五'新时期农村水利规划编制费用4.6万元 ;
沙湾区2019-2021年生产建设项目水土保持“天地一体化”监管服务5万元;
区管13条河流、渠堰和水库管理范围划定服务20万元;
红猫堰灌区2015年春、冬修节水改造和维修养护工程尾款 6.12万元;
2018年高效节水灌溉项目30万元;
沙湾区增压泵房至清水池输水管道改建抢险救灾工程37万元;
沙湾区2015年农村饮水安全工程监理费2.76 万元;
2017年山洪灾害防治项目 7万元;
G348现生态环境整治提升工程(插旗沟超限检测站(左侧)至轸溪乡寨子村路口(左侧)段)3.52万元;
沫溪河堤防隐患整治工程(施工)19.22 万元;
红阳水库安全鉴定及肖店水库降等整治费9.86万元;
沙湾电站大坝及相关设施实施安全鉴定服务16.8万元;
山洪灾害危险区责任人补助费27.7万元;
沙湾区滥田湾防洪治理工程款、第三方服务费60万元;
2018年农村饮水安全巩固提升工程22.21万元;
乐山市沙湾区太平镇沫溪河防洪治理工程施工费、占地费、第三方服务费 200万元;
乐山市沙湾区河湖及水利工程管理范围划定项目“一张图”规模以下数据生产入库及实施方案 12.8万元;
太平镇罗一村引水工程费、第三方服务费14.98万元;
移民后扶项目870万元;
2021基金结转-用于中央和省级大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展88万元;
2021年第三批移民后期扶持项目159.49万元。
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2022年,乐山市沙湾区水务局(本级)机关运行经费支出75.56万元,比2021年增加16.03万元,增长26.9%。主要原因是调入2人机关运行经费增加及上年结转应付增加。
2022年,乐山市沙湾区水务局(本级)未发生政府采购支出。
截至2022年12月31日,乐山市沙湾区水务局(本级)共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元(含)以上设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对大渡河左岸乐山市沙湾区葫芦防洪工程、大沫、沫水、碧山电站增效扩容、中央和省级大中型水库移民后期扶持直发直补、移民后扶项目等项目49个项目开展了预算事前绩效评估,对49个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取43个项目开展绩效监控,组织对43个项目开展绩效评价,绩效自评报表见第四部分附件。
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指单位发放退休人员年终一次性奖。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):指退休人员活动经费。
十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于机关事业单位工伤保险缴费支出。
十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十五、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指用于保障机关正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。
十六、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):指用于水利行业业务管理方面的支出。
十七、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指用于堤防治理等工程支出。
十八、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指用于消除防汛安全隐患,确保安全度汛等防汛经费支出。
十九、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):指用于大中型水库农村移民后期扶持的专项支出。
二十、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指用于上述水利款以外其他用于水利方面的支出。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
二十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十五、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
项目名称 | 51111122T000004718165-防汛专项经费 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
调度、会商、督导等办公用品、误餐、值班补助,确保安全度汛 | 完成2023年调度、会商、督导等防汛工作任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 调度、会商、督导等办公用品、误餐,确保安全度汛,持续增强群众安全感、幸福感。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 7.94 | 7.94 | 100.00% | 10 | 8 | 按财政要求取消防汛津贴补贴 | |||
其中:财政资金 | 15.00 | 7.94 | 7.94 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
数量指标 | 值班用品 | ≤ | 1.84 | 万元 | 1.84 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 防汛值班误餐费 | ≤ | 1.62 | 万元 | 1.62 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 贯穿2022年汛期 | = | 7 | 个月 | 7 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 防汛值班用品及误餐、补助 | ≤ | 7.94 | 万元 | 7.94 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 防汛预警确保全区汛期安全 | 定性 | 高中低 | 高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000004718566-乐山市沙湾区太平镇沫溪河防洪治理工程施工费、占地费、第三方服务费 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
综合治理沫溪河4.4公里 | 完成沫溪河治理4.4公里。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 综合治理沫溪河4.4公里,治理河道内新建堤防及护岸4.435公里,河道疏浚2.02公里。项目于2020年11月开工建设,2021年8月完成工程建设任务,2022年9月完工验收。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 200.00 | 206.82 | 206.82 | 100.00% | 10 | 10 | 新增付水土保持补偿费 | |||
其中:财政资金 | 200.00 | 206.82 | 206.82 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新建堤防 | = | 4.435 | KM | 4.435 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 工程质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 工期 | ≤ | 6 | 个月 | 6 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 进度款 | ≤ | 200 | 万元 | 206.82 | 15 | 15 | 新增付水土保持补偿费 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 工程建成后沿河群众能抗御年一遇洪水标准 | = | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 保护沿河两岸人口400余人,耕地630亩(田),水产养殖300亩 | 定性 | 好坏 | 定性 | 好 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 工程管护制度落实率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000004719640-沙湾区河长制湖长制专项经费 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全面深化落实河湖长制工作,持续提升河湖环境。巡河记录本、纸张等易耗品费用2万,公示牌、宣传栏、宣传横幅等宣传费用5万,迎检展板、餐费等3万,河湖突出水环境问题整治、河湖长制专项工作等河湖管护费用20万元。 | 全区河湖面貌持续改善,河湖水质持续向好,增强人民群众的获得感、幸福感,接受省、市级河长6次巡河督导,均得到肯定,被省总河长办公室通报表扬成绩突出个人2名和集体1个,河湖长制工作考核排名全市第一。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年,统筹572名河湖长、区级部门和镇(街道)落实河湖长制,推动全区河湖面貌持续改善,河湖水质持续向好,助推人民群众获得感、幸福感、安全感提升。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 25.89 | 25.89 | 100.00% | 10 | 10 | 严格成本控制厉行节约 | |||
其中:财政资金 | 30.00 | 25.89 | 25.89 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 管理保护河流、溪沟 | = | 180 | 条 | 180 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 改善河湖生态环境 | 定性 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 支出费用 | ≤ | 30 | 万元 | 25.89 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 改善河湖生态 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 维护河湖健康生命 | = | 5 | 座 | 100% | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000004719807-沙湾区城乡供水安全应急抢险专项经费 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成泵房管理及工作人员工资支付 | 按时足额支付泵房管理及工作人员工资 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为保障城区供水稳定,抽水泵房需进行日常管理运行。本项目按时足额支付泵房管理及工作人员工资。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 7.42 | 7.42 | 100.00% | 10 | 10 | 加装3台增压泵 | |||
其中:财政资金 | 5.00 | 7.42 | 7.42 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 增压泵项目个数 | = | 3 | 台 | 3 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 供水稳定达标率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 2022年项目完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 泵房工作人员工资 | ≤ | 7.42 | 万元 | 7.42 | 10 | 10 | 加装3台增压泵 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人次 | ≥ | 3000 | 人次 | 3000 | 30 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000004719931-乐山市沙湾区河湖及水利工程管理范围划定项目“一张图”规模以下数据生产入库及实施方案 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按省、市要求完成“一张图”规模以下数据生产入库,加强河湖信息化建设,便于河湖管理。为加强河湖及水利工程管理,按省、市要求开展管理范围划定,并按规定编制实施方案。 | 已完成规模以下100余条河流、溪沟、渠道的数据制作、修改、导入四川省河湖长制信息化平台的全部任务。已完成编制《沙湾区河湖水库管理范围划界方案》,推动区管河湖划定管理范围。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2019年,已完成规模以下100余条河流、溪沟、渠道的数据制作、修改、导入四川省河湖长制信息化平台的全部任务,已完成编制《沙湾区河湖水库管理范围划界方案》。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成“一张图”规模以下数据生产入库 | = | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 支出费用 | ≤ | 12.8 | 万元 | 12.8 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 促进河湖管理保护 | 定性 | 好坏 | 好 | 30 | 30 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000004720021-区管13条河流、渠堰和水库管理范围划定服务 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展区管13条河流、渠堰和水库管理范围划定,对后期土地利用、土地规划及河湖管理提供保障,为恢复水生态环境奠定基础。 | 完成年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 经报区人民政府(乐沙府复〔2019〕8号)同意,开展区管13条河流、渠堰和水库管理范围划定,对后期土地利用、土地规划及河湖管理提供保障,为恢复水生态环境奠定基础。2020年11月编制完成《区管河流眠羊溪、范店河(扬河)、余溪河等13条河流、渠堰及水库河湖管理范围划定工作成果报告》。2021年6月23日我局组织区级部门对该报告进行验收通过并经过省测二院审核通过录入省级河湖名录库,7月12日该报告经区人民政府审查通过。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 区管13条河流、渠堰和水库管理范围划定 | = | 1 | 项 | 1 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 编制报告服务费 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 治理生态环境保障行洪能力 | 定性 | 高中低 | 高 | 30 | 30 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000004723963-沙湾区增压泵房至清水池输水管道改建抢险救灾工程 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成余溪社区邦达物流增压泵房经德胜350厂区新铺设管网1180米,改善城区供水问题 | 项目年度目标提前完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成余溪社区邦达物流增压泵房经德胜350厂区新铺设管网1180米,改善城区供水问题。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 供水管道项目个数 | = | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 供水稳定达标率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
成本指标 | 项目支出控制在预算内 | ≤ | 37 | 万元 | 37 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人次 | ≥ | 6000 | 人 | 6000 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000004723992-沙湾电站大坝及相关设施实施安全鉴定服务 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展沙湾电站大坝及相关设施实施安全鉴定服务,及时消除存在的安全隐患,确保电站下游沿河村民及沙湾城区人民群众生命财产安全。 | 项目年度目标提前完成,保证电站下游沿河村民及沙湾城区人民群众生命财产安全 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 经报区人民政府(乐沙府定〔2020〕201号)同意,开展沙湾电站大坝及相关设施实施安全鉴定服务,及时消除存在的安全隐患,确保电站下游沿河村民及沙湾城区人民群众生命财产安全。 2021年6月29日该鉴定报告经专家组审查,并于7月12日取得专家审查咨询意见。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展沙湾电站大坝及相关设施安全鉴定服务 | = | 1 | 套 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 沙湾电站大坝及相关设施实施安全鉴定服务费 | ≤ | 16.8 | 万元 | 16.8 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 消除存在的安全隐患,确保电站下游沿河村民及沙湾城区人民群众生命财产安全 | 定性 | 优良中低差 | 良好 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000004724091-沫溪河堤防隐患整治工程(施工) | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成工程款及间接费支付 | 已完成工程款及间接费用支付合计19.22万元 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目整治隐患堤防59米,疏通面板排水管1.5km | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 19.24 | 19.22 | 19.22 | 100.00% | 10 | 10 | 严格成本控制 | |||
其中:财政资金 | 19.24 | 19.22 | 19.22 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 修复水毁堤防 | ≥ | 40 | 米 | 100 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 工期 | ≤ | 2 | 个月 | 2 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 工程进度款 | ≤ | 19.24 | 万元 | 19.22 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 减少洪灾损失 | = | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 保护人口 | ≥ | 100 | 人 | 200 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000004724255-2018年农村饮水安全巩固提升工程 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
在全区范围内通过新建蓄水池铺设管道巩固提升6000余人的饮水现状 | 通过实施项目,6456人饮水现状得到巩固提升 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 修建蓄水池29口,铺设PE管道88km,钢管5.69km,配置加压泵自动控制系统8套 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 22.22 | 22.21 | 22.21 | 100.00% | 10 | 10 | 严格成本控制 | |||
其中:财政资金 | 22.22 | 22.21 | 22.21 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 修建供水工程处数 | = | 30 | 处 | 30 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 工程质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 工期 | ≤ | 3 | 个月 | 3 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 进度款成本 | ≤ | 22.22 | 万元 | 22.21 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 项目年效益 | ≥ | 55.52 | 万元 | 55.52 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 巩固提升人口 | ≥ | 6000 | 人/户 | 6456 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 工程管护制度落实率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000004724323-太平镇罗一村引水工程费、第三方服务费 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成工程尾款支付 | 完成工程尾款14.98万元支付。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 新建溢流坝1座,新建0.5×1.0m引水渠道长50m,新建沉砂池1座,新建水管道4.5km。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 铺设引水管道长度 | ≥ | 4.5 | 公里 | 4.5 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 工程质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 工期 | ≤ | 4 | 个月 | 4 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 进度款成本 | ≤ | 14.98 | 万元 | 14.98 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 灌溉效益 | ≥ | 18.89 | 万元 | 18.89 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 灌溉耕地 | ≥ | 310 | 亩 | 310 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 工程管护制度落实率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000004724374-2018年高效节水灌溉项目 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成工程进度款支付 | 已完成进度款支付30万元 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 新增高效节水灌溉面积2940亩 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新增高效节水面积 | = | 2940 | 亩 | 2940 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 工程质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 工期 | ≤ | 5 | 月 | 5 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 进度款成本 | ≤ | 30 | 万元 | 30 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 灌溉效益 | ≥ | 18.89 | 万元 | 18.89 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 灌溉耕地 | ≥ | 310 | 亩 | 310 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 工程管护制度落实率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000004724379-大渡河左岸乐山市沙湾区葫芦防洪工程(征地及青苗补偿费、第三方服务费) | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成间接费和征地费支付 | 完成间接费和征地费支付140万元 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 新建护岸4.575km | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新建护岸 | = | 4.575 | km | 4.575 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 工程质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 工期 | ≤ | 8 | 月 | 8 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 进度款成本 | ≤ | 140 | 万元 | 140 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 年防洪效益 | ≥ | 600 | 万元 | 600 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 保护耕地 | ≥ | 9000 | 亩 | 9000 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 工程管护制度落实率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000004724450-沙湾区2019-2021年生产建设项目水土保持“天地一体化”监管服务 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成全区2019-2021年生产建设项目水土保持“天地一体化”监管服务 | 通过公开采购第三方服务单位,分阶段开展了沙湾区2019年-20221年水土保持“天地一体化”监管工作,并于2022年全面完成了监管任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展完成2011至2021年生产建设项目水土保持“天地一体化”监管工作,经成果审核通过并录入全国水土保持监督管理系统。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 提交2019-2021年生产建设项目水土保持“天地一体化”监管成果 | = | 1 | 套 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 通过专家评审 | 定性 | 通过专家评审 | 已通过 | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 2022年12月前 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
成本指标 | 开展全区2019-2021年生产建设项目水土保持“天地一体化”监管服务费 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 全区生产建设项目水土保持监管全覆盖 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 97 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000004724476-沙湾区太平镇沫溪河马胡埂村上游段防洪治理工程 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成项目初步设计并取得批复 | 已完成初步设计,区水务局进行了批复 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 综合治理河长4.5km,新建堤防2.46km | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 提交编制成果 | = | 1 | 套 | 1 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 编制成果合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 工期 | ≤ | 2 | 月 | 2 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 本次编制成本 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 规划总投资 | = | 2019.16 | 万元 | 2019.16 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 保护耕地 | = | 300 | 亩 | 300 | 5 | 5 | |||
生态效益指标 | 综合治理河长 | = | 4.5 | km | 4.5 | 5 | 5 | |||
可持续影响指标 | 工程管护制度落实率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000004724522-沙湾区滥田湾防洪治理工程款、第三方服务费 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成沙湾区滥田湾防洪治理工程款、第三方服务费支付 | 滥田湾沟防洪治理工程如期完成,支付工程款项,确保了群众生命财产安全 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 沙湾区滥田湾沟防洪治理工程保护人口24000余人、耕地160余亩及沙湾区部分城区及企业、乐山监狱、民房等,工程建设对保护当地人民群众生命财产安全和经济发展具有重要的作用. | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新建堤防总长 1.2km | = | 1.2 | km | 1.2 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 2022年12月前 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 沙湾区滥田湾防洪治理工程款、第三方服务费 | ≤ | 60 | 万元 | 60 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保护群众生命财产安全、耕地 | = | 160 | 亩 | 160 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 保护耕地、减少水土流失,促进生态系统良性循环 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000004724568-山洪灾害危险区责任人补助费 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高山洪灾害危险区责任人的责任心,确保危险区群众生命安全 | 完成了山洪灾害危险区责任人补助的支付 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 山洪灾害危险区监测巡查责任人和预警转移责任人补助,增强责任人工作责任心,持续增强群众安全感、幸福感。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 27.70 | 27.70 | 27.70 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 27.70 | 27.70 | 27.70 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 山洪灾害危险区责任人 | = | 277 | 人 | 277 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 补助全额发放 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 2021年汛期 | ≥ | 6 | 个月 | 6 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 山洪灾害危险区责任人补助费 | ≤ | 27.7 | 万元 | 27.7 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 保障全区安全度汛 | 定性 | 好坏 | 好 | 30 | 30 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000004724599-红阳水库安全鉴定及肖店水库降等整治费用 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成鉴定费支付及肖店水库降等 | 已完成红阳水库鉴定及肖店水库降等费用支付9.86万元 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展红阳水库安全鉴定,肖店和乔山水库降等论证工作 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 9.86 | 9.86 | 100.00% | 10 | 10 | 严格成本控制 | |||
其中:财政资金 | 10.00 | 9.86 | 9.86 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 水库降等 | = | 2 | 座 | 2 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 编制成果合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 工期 | ≤ | 3 | 月 | 3 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 本次编制成本 | ≤ | 10 | 万元 | 9.86 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 减少运行成本 | ≥ | 5000 | 元 | 5000 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 保护人口 | ≥ | 1000 | 人 | 1000 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 工程管护制度落实率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000004764660-2021存量-大沫、沫水、碧山电站增效扩容奖励资金 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
项目完成大沫、沫水、碧山电站三座电站增效扩容,扩容装机3340KW。 | 全面完成大沫、沫水、碧山电站三座电站增效扩容,扩容装机3340KW,并通过项目完工验收。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成沙湾区大沫水电站、沫水电站、碧山电站共3座农村水电站增效扩容及河流生态修复,3座电站改造前装机总容量26400KW,改造后新增农村水电装机3340kw。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | 10 | 10 | 上年结转项目 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 三座电站增效扩容装机 | = | 3340 | KW | 3340 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 通过省市验收合格 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
成本指标 | 工程成本 | ≤ | 200 | 元 | 200 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 新增年发电量 | ≥ | 4000 | 万kw.h | 4000 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000004782259-2021存量-编制《沙湾区水务局铜街子水库(大坝上游8.5km)和沙湾水库生态清淤工程可行性研究及专题研究报告》 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
预计年清淤上岸河砂约500万方,增加财政收入约4亿,同时为该河段航行、防洪提供安全保障。 | 项目实施完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 经报区人民政府(乐沙府复〔2019〕124号)同意,由我局组织编制完成《沙湾区水务局铜街子水库(大坝上游8.5km)和沙湾水库生态清淤工程可行性研究及专题研究报告》,报经市水行政主管部门审查通过后报省水利厅审查,同时取得省水利厅批复。 2020年10月20日取得省水利厅批复,并于2020年11月19日取得市水务局转发省水利厅对该项目的批复。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00% | 10 | 10 | 上年结转项目 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 编制报告 | = | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 编制报告服务费 | ≤ | 400 | 万元 | 400 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 满足区域生态安全 | 定性 | 好坏 | 好 | 30 | 30 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000005047474-移民后扶项目 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成2021年移民后扶结转金支付(基础设施建设) | 完成道路堡坎60米,污水处理站一座,硬化道路30公里,新建蓄水池10口 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成道路堡坎60米,污水处理站一座,硬化道路30公里,新建蓄水池10口 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 道路堡坎 | = | 60 | 米 | 60 | 3 | 3 | ||
数量指标 | 硬化道路 | = | 30 | 公里 | 30 | 3 | 3 | |||
数量指标 | 新建蓄水池 | = | 10 | 口 | 10 | 4 | 4 | |||
质量指标 | 合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 2022年底项目划完工率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
成本指标 | 控制批复数比例 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 项目受益人数 | = | 2536 | 人次 | 2536 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 污水集中处理户数 | = | 63 | 户 | 63 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 项目良性运行率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 80 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000005219275-2021基金结转-用于中央和省级大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
计划项目16个,其中美丽家园建设项目9个,投入资金708.65万,受益移民1534人次;散居移民基础设施完善2个,投入资金80万元,受益移民66人次;产业转型升级5个,投入资金169.35万元,受益移民829人次。修建道路建设10条,治理防洪沟(滑坡)项目2处,沟渠治理项目1处,种植业项目1个,住房提项目2个 | 已完成项目16个,修建道路建设10条,治理防洪沟(滑坡)项目2处,沟渠治理项目1处,种植业项目1个,住房提项目2个 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 乡镇作为业主方,开展工程全过程,共计完成修建道路建设10条,治理防洪沟(滑坡)项目2处,沟渠治理项目1处,种植业项目1个,住房提项目2个 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1,046.00 | 88.00 | 88.00 | 100.00% | 10 | 10 | 调整预算是因为移民职能从农业农村局划入水务局;预算执行率低是施工方未及时提供报帐资料 | |||
其中:财政资金 | 1,046.00 | 88.00 | 88.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 道路建设 | = | 10 | 条 | 10 | 2 | 2 | ||
治理防洪沟(滑坡) | = | 2 | 处 | 2 | 2 | 2 | ||||
沟渠治理 | = | 1 | 处 | 1 | 2 | 2 | ||||
种植业 | = | 1 | 个 | 1 | 2 | 2 | ||||
住房提升 | = | 2 | 个 | 2 | 2 | 2 | ||||
质量指标 | 合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 2022年底完工率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 控制批复数比例 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高项目实施地移民年人均收入 | = | 1000 | 元 | 1000 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 改善了农村生活环境,对老百姓的生产生活提供了便利 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | ||||
可持续影响指标 | 项目良性运行率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | 万元 | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000005219360-2021基金结转-用于2021年中央大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展基金 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
新建移民活动中心2个,道路建设4个,整治渠道及防洪沟4条,新建便桥1座,滑坡治理5个,安装太阳能路灯473盏 | 完成新建移民活动中心2个,道路建设4个,整治渠道及防洪沟4条,新建便桥1座,滑坡治理5个,安装太阳能路灯473盏 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目建设在各镇的移民村组,涵盖农田水利建设、道路建设、美化亮化建设、移民增收、人居环境改善、移民文化活动中心、安全饮用水 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1,255.00 | 1,247.92 | 1,247.92 | 100.00% | 10 | 10 | 严格成本控制 | |||
其中:财政资金 | 1,255.00 | 1,247.92 | 1,247.92 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新建移民活动中心 | = | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 道路建设 | = | 4 | 个 | 4 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 整治渠道及防洪沟 | = | 4 | 条 | 4 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 新建便桥 | = | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 滑坡治理 | = | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 安装太阳能路灯 | = | 473 | 盏 | 473 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 成本 | ≤ | 1255 | 万元 | 1247.92 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善了农村生活环境,对老百姓的生产生活提供了便利 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000005220837-2021基金结转-用于中央和省级大中型水库移民后期扶持直发直补 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年沙湾区移民直发直补16782人,每人每月50元 | 2022年沙湾区移民直发直补16782人,每人每月50元 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年沙湾区移民直发直补16782人,每人每月50元 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 移民直发直补 | = | 16782 | 人 | 16782 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 发放完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 2022年底完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 移民直发直补 | ≤ | 240 | 万元 | 240 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护移民稳定 | 定性 | 好坏 | 好 | 30 | 30 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000005222730-2021存量-2021年山洪灾害防治 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成支付2021年山洪灾害非工程措施项目预算资金和2021年山洪灾害非工程措施系统的运行维护费 | 完成支付2021年山洪灾害非工程措施项目预算资金和2021年山洪灾害非工程措施系统的运行维护费 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2021年山洪灾害防治县级非工程措施升级的监测系统、监测预警平台、预警系统等软硬件的新增、更新、更换;山洪灾害防治县级非工程措施建成的监测系统、监测预警平台、预警系统等软硬件的维护维修 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 47.50 | 47.50 | 100.00% | 10 | 10 | 上年结转项目 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 47.50 | 47.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 更新自动雨量站 | = | 23 | 套 | 23 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 更新简易雨量站 | = | 24 | 套 | 24 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 正常运行率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 系统运行时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 系统运行维护成本 | ≤ | 47.5 | 万元 | 47.5 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 保障全区安全度汛 | 定性 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000005223335-2021存量-大渡河左岸乐山市沙湾区葫芦防洪工程 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成新建护岸4.575km | 新建护岸4.575km | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 新建护岸4.575km | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 859.90 | 859.90 | 100.00% | 10 | 10 | 上年结转项目 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 859.90 | 859.90 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新建护岸 | = | 4.575 | km | 4.575 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 工程质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 工期 | ≤ | 8 | 月 | 8 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 进度款成本 | ≤ | 859.9 | 万元 | 859.9 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 年防洪效益 | ≥ | 600 | 万元 | 600 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 保护耕地 | ≥ | 9000 | 亩 | 9000 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 工程管护制度落实率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000005223514-2021存量-福禄集镇复建项目 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
支付福禄集镇复建工程款,确保移民社会稳定。 | 完成福禄集镇复建工程款支付,实现移民社会稳定。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年1月按合同约定支付福禄集镇复建工程款及相关间接费用320万元。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | 10 | 10 | 上年结转项目 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | GH建房工程小区 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 2022年底完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 工程进度款 | ≤ | 320 | 万元 | 320 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保沙湾电站移民的社会稳定 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 30 | 30 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000005291413-2021基金结转-用于中央和省级大中型水库移民直发直补资金 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年沙湾区移民直发直补16782人,每人每月50元 | 2022年沙湾区移民直发直补16782人,每人每月50元 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年沙湾区移民直发直补16782人,每人每月50元 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 移民直发直补 | = | 16782 | 人 | 16782 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 发放完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 2022年底完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 移民直发直补 | ≤ | 48 | 万元 | 48 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护移民稳定 | 定性 | 好坏 | 好 | 30 | 30 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000005350117-2021-存量福禄集镇复建农贸市场项目 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
支付福禄集镇农贸市场补偿资金,促进农贸市场复建工程全面完成。 | 完成福禄集镇农贸市场补偿资金支付,新建农贸市场完工并投入使用。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年1月支付福禄集镇农贸市场补偿资金210.26万元,2022年9月集镇农贸市场复建工程顺利完工并投入使用。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 210.26 | 210.26 | 100.00% | 10 | 10 | 上年结转项目 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 210.26 | 210.26 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 农贸市场复建工程 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 2022年底完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 工程进度款 | ≤ | 210.26 | 万元 | 210.26 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护移民稳定 | 定性 | 好坏 | 好 | 30 | 30 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000005824727-2021存量-沫溪河碧山乡防洪治理工程 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
项目综合治理沫溪河3公里,治理河道内新建堤防3.6公里,2017年11月开工建设,2018年完工9月完成工程建设任务,2018年11月完工验收。本次付工程施工尾款。 | 项目完成综合治理沫溪河3公里,治理河道内新建堤防3.6公里,2017年11月开工建设,2018年完工9月完成工程建设任务,2018年11月完工验收。本次付工程施工尾款。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 综合治理沫溪河3公里,治理河道内新建堤防3.6公里。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 115.41 | 115.41 | 100.00% | 10 | 10 | 上年结转项目 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 115.41 | 115.41 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新建堤防 | = | 3.6 | 公里 | 3.6 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 合格及以上 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 合同工期 | ≤ | 7 | 月 | 7 | 20 | 20 | |||
成本指标 | 成本 | ≤ | 115.41 | 万元 | 115.41 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 抗御5年一遇洪水标准的防洪封闭圈 | 定性 | 抗御5年一遇洪水标准的防洪封闭圈 | 定性 | 已能抗御5年一遇洪水标准的防洪封闭圈 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 群众满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000005830386-2021存量-2017年新增一般债券(蓄水池建设) | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成尾款支付 | 已完成项目70.73万元尾款支付 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 新建蓄水池14口,整治渠道11.79km。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 70.73 | 70.73 | 100.00% | 10 | 10 | 上年结转项目 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 70.73 | 70.73 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新建蓄水池 | = | 14 | 口 | 14 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 工期 | ≤ | 6 | 月 | 6 | 15 | 15 | |||
成本指标 | 施工成本 | ≤ | 70.73 | 万元 | 70.73 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进产业发展 | = | 20 | 万元 | 20 | 5 | 5 | ||
社会效益指标 | 受益人口 | ≥ | 5000 | 人 | 5665 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 工程管护制度落实率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000006329811-2021年第三批移民后期扶持项目 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成计划项目6个,硬化道路(生产路)建设项目2个3.7公里,农房改造项目1个25户;渠道(防洪沟)建设1个1.3公里;新建公厕一座17平方米。 | 已完成基础设施建设硬化道路(生产路)建设项目2个3.7公里,农房改造项目1个25户;渠道(防洪沟)建设1个1.3公里;新建公厕一座17平方米 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过各移民镇作为业主方实施,已完成基础设施建设硬化道路(生产路)建设项目2个3.7公里,农房改造项目1个25户;渠道(防洪沟)建设1个1.3公里;新建公厕一座17平方米。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 652.00 | 111.49 | 17.10% | 10 | 2 | 调整预算是因为移民职能从农业农村局划入水务局;预算执行率低是施工方未及时提供报帐资料 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 652.00 | 111.49 | 17.10% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 硬化道路(生产路) | = | 3.7 | 公里 | 3.7 | 2 | 2 | ||
农房改造 | = | 25 | 户 | 25 | 3 | 3 | ||||
渠道(防洪沟) | = | 1.3 | 公里 | 1.3 | 3 | 3 | ||||
公厕 | = | 17 | 平方米 | 17 | 2 | 2 | ||||
质量指标 | 合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 2022年底项目完工率 | = | 100% | % | 100% | 20 | 20 | |||
成本指标 | 控制批复数比例 | ≤ | 100% | % | 100% | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益移民人次 | = | 811 | 人次 | 811 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 项目良性运行率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 92 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000006478270-2022年沙湾区第一批中央大中型水库移民后期扶持项目 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
计划项15个,包括道路提升5公里,农房改造40户,农贸市场修建1座,太阳能路灯安装153盏,停车场改造3000平方,污水处理设施1座。 | 完成道路提升5公里,农房改造40户,农贸市场修建1座,太阳能路灯安装153盏,停车场改造3000平方,污水处理设施1座。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各镇作为业主方开展项目全过程实施,完成道路提升5公里,农房改造40户,农贸市场修建1座,太阳能路灯安装153盏,停车场改造3000平方,污水处理设施1座。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 910.00 | 328.20 | 36.07% | 10 | 4 | 调整预算是因为移民职能从农业农村局划入水务局;预算执行率低是施工方未及时提供报帐资料 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 910.00 | 328.20 | 36.07% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 道路提升 | = | 15 | 公里 | 15 | 2 | 2 | ||
农房改造 | = | 40 | 户 | 40 | 2 | 2 | ||||
农贸市场 | = | 1 | 座 | 1 | 2 | 2 | ||||
太阳能路灯 | = | 153 | 盏 | 153 | 2 | 2 | ||||
停车场改造 | = | 3000 | 平方米 | 3000 | 1 | 1 | ||||
污水处理设施 | = | 1 | 座 | 1 | 1 | 1 | ||||
质量指标 | 合格率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 2022年按时开工率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 项目支出控制在批复预算内 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
社会效益指标 | 受益移民人次 | = | 5759 | 人次 | 5759 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 项目良性运行率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 94 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000006479512-2022年沙湾区移民直发直补 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年沙湾区移民直发直补16782人,每人每月50元 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年沙湾区移民直发直补16782人,每人每月50元 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,027.00 | 784.80 | 76.42% | 10 | 7 | 涉及人口核减,所有支付数比预算数小 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 1,027.00 | 784.80 | 76.42% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 移民直发直补 | = | 16782 | 人 | 16782 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 发放完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 2022年底完成 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 移民直发直补 | ≤ | 1027 | 万元 | 784.8 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护移民稳定 | 定性 | 好坏 | 好 | 30 | 30 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000006482490-乐山市沙湾区2022年红阳水库枢纽除险加固工程 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
整治病险水库一座 | 已完成红阳水库病险整治 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 整治大坝渗漏、改造放水设施、改造管理房 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 171.00 | 131.13 | 76.68% | 10 | 10 | 上年结转项目,未达到合同约定付款条件 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 171.00 | 131.13 | 76.68% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 水库加固 | = | 1 | 座 | 1 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 工程质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 工期 | ≤ | 4 | 月 | 4 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 工程建设成本 | ≤ | 171 | 万元 | 131.13 | 15 | 15 | 未达到合同约定付款条件 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 恢复灌溉库容 | = | 30 | 万方 | 30 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 保护人口 | ≥ | 1000 | 人 | 1000 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 工程管护制度落实率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000006482590-2022年山洪灾害预警系统运行维护 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成对运行维护费的支付 | 完成了山洪灾害预警系统运行维护费的支付 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 山洪灾害防治县级非工程措施建成的监测系统、监测预警平台、预警系统等软硬件的维护维修 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 | 上年结转项目 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 监测系统、监测预警平台运行与维护 | = | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 正常运行率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 系统运行时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 系统运行维护成本 | ≤ | 15 | 万元 | 15 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 保障全区安全度汛 | 定性 | 好坏 | 好 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000006484101-2018年沙湾区第三批移民后期扶持(葫芦镇祝村道路) | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
硬化道路3公里,宽3米,厚0.18米 | 已完成硬化道路3公里,宽3米,厚0.18米 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 葫芦镇作为业主方,组织开展施工,完成硬化道路3公里,宽3米,厚0.18米。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 | 调整预算是因为移民职能从农业农村局划入水务局 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 硬化道路 | = | 3 | 公里 | 3 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 到2022年底支付率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
成本指标 | 项目支出控制在批复范围内比例 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益移民人次 | = | 102 | 人次 | 102 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 项目良性运行率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000006694055-太平镇罗一村引水工程费 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
新建溢流坝1座,新建0.5×1.0m引水渠道长50m,新建沉砂池1座,新建引水管道4.5km。 | 新建溢流坝1座,新建0.5×1.0m引水渠道长50m,新建沉砂池1座,新建引水管道4.5km。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 新建溢流坝1座,新建0.5×1.0m引水渠道长50m,新建沉砂池1座,新建引水管道4.5km。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 9.88 | 9.88 | 100.00% | 10 | 10 | 上年结转项目 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 9.88 | 9.88 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 铺设引水管道长度 | = | 4.5 | 公里 | 4.5 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 工程质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 工期 | ≤ | 4 | 月 | 4 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 进度款成本 | ≤ | 9.88 | 万元 | 9.88 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 灌溉效益 | ≥ | 18.89 | 万元 | 18.89 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 灌溉耕地 | ≥ | 310 | 亩 | 310 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 工程管护制度落实率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000006694244-2018年农村饮水安全巩固提升工程尾款 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成2018年农村饮水安全巩固提升尾款支付 | 已完成项目50万元尾款支付 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在全区范围内通过新建蓄水池铺设管道巩固提升6000余人的饮水现状 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 | 上年结转项目 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 修建供水工程处数 | = | 30 | 处 | 30 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 工程质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 工期 | ≤ | 3 | 月 | 3 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 进度款成本 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 项目年效益 | ≥ | 55.52 | 万元 | 55.52 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 巩固提升人口 | ≥ | 6000 | 人 | 6456 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 工程管护制度落实率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000006983483-2019年沙湾镇移民项目王田村排洪沟及堰头整治工程 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
计划项目2个,整治堰头1处,整治防洪沟150米 | 完成项目2个,整治堰头1处,整治防洪沟150米 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 沙湾镇作为业主方,开展项目建设,完成整治堰头1处,整治防洪沟150米。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15.63 | 15.63 | 100.00% | 10 | 10 | 上年结转项目 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 15.63 | 15.63 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 整治堰头 | = | 1 | 处 | 1 | 5 | 5 | ||
整治防洪沟 | = | 150 | 米 | 150 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 合格率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 2022年按时完工率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 项目支出控制在批复预算内 | = | 15.63 | % | 15.63 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益移民人次 | = | 226 | 人次 | 226 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 项目良性运行率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000007156402-2018年移民后期扶持项目 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
建设移民项目92个,投入资金4899万元,受益移民36895人次,大大提高移民的生活水平,改善移民居住环境,增加移民年人均收入,移民满意度能大于80%。 | 完成移民项目92个,投入资金4899万元,受益移民36895人次,大大提高移民的生活水平,改善移民居住环境,增加移民年人均收入,移民满意度能大于80%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过实施,完成移民项目92个,投入资金4899万元,受益移民36895人次,大大提高移民的生活水平,改善移民居住环境,增加移民年人均收入,移民满意度能大于80%。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,027.39 | 1,027.39 | 100.00% | 10 | 10 | 调整预算是因为移民职能从农业农村局划入水务局 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 1,027.39 | 1,027.39 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 项目数 | = | 92 | 个 | 92 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成年限 | ≤ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 控制在批复比例内 | ≤ | 1027.39 | 万元 | 1027.39 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | = | 36895 | 人次 | 36895 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 建成美丽移民村 | = | 2 | 个 | 2 | 30 | 30 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000007156510-2019年移民后期扶持项目 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
建设项目44个,投入资金935万,受益移民6792人次.大大提高移民的生活水平,改善移民居住环境,增加移民年人均收入,移民满意度能大于80% | 住房提升改造50户,道路建设4.5公里,蓄水池2口,防洪沟450米,垃圾池3座,移民活动中心2个,太阳能路灯228盏,受益移民6792人次.大大提高移民的生活水平,改善移民居住环境,移民满意度能大于80% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施,已建设住房提升改造50户,道路建设4.5公里,蓄水池2口,防洪沟450米,垃圾池3座,移民活动中心2个,太阳能路灯228盏,受益移民6792人次.大大提高移民的生活水平,改善移民居住环境,移民满意度能大于80% | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 107.85 | 107.85 | 100.00% | 10 | 10 | 调整预算是因为移民职能从农业农村局划入水务局 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 107.85 | 107.85 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | = | 44 | 个 | 44 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 建设年限 | ≤ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 控制在批复内 | ≤ | 107.85 | 万元 | 107.85 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | ≥ | 6792 | 人次 | 6792 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 建成美丽移民村 | = | 1 | 个 | 1 | 30 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
项目名称 | 51111122T000007156548-2020年移民后期扶持项目 | |||||||||
主管部门 | 水务部门 | 实施单位 (盖章) | 乐山市沙湾区水务局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
建设项目34个,投入资金2239万元,受益移民2207人次.大大提高移民的生活水平,改善移民居住环境,增加移民年人均收入,移民满意度能大于80%。 | 已建设项目34个,受益移民2207人次.大大提高移民的生活水平,改善移民居住环境,增加移民年人均收入,移民满意度能大于80%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 由乡镇作为业主方开展项目的实施,已建设项目34个,受益移民2207人次.大大提高移民的生活水平,改善移民居住环境,增加移民年人均收入,移民满意度能大于80%。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 519.70 | 519.70 | 100.00% | 10 | 10 | 调整预算是因为移民职能从农业农村局划入水务局 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 519.70 | 519.70 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | = | 34 | 个 | 34 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 建设年限 | ≤ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 控制批复内 | ≤ | 519.7 | 万元 | 519.7 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | = | 2207 | 人次 | 2207 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 建设美丽移民村 | = | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
第五部分 附表