• 索引号:
    8558041/2023-00004
  • 主题分类:
    19,30,50
  • 发布机构:
    来源: 区政协办
  • 发布日期:
    2023-10-27
  • 文号:
  • 关键词:
    决算
  • 内容描述:
    2022年度中国人民政治协商会议乐山市沙湾区委员会办公室部门决算目录公开时间:2023年10月25日第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2022年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明第三部分名

2022年度 中国人民政治协商会议乐山市沙湾区委员会 办公室部门决算

2022年度中国人民政治协商会议乐山市沙湾区委员会办公室部门决算


目录


公开时间:20231025


第一部分 部门概况


一、部门职责


二、机构设置


第二部分 2022年度部门决算情况说明


一、 收入支出决算总体情况说明


二、 收入决算情况说明


三、 支出决算情况说明


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


八、政府性基金预算支出决算情况说明


九、 国有资本经营预算支出决算情况说明


十、 其他重要事项的情况说明


第三部分 名词解释


第四部分 附件


第五部分 附表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、出决算表


四、政拨款收入支出决算总表


五、政拨款支出决算明细表


六、般公共预算财政拨款支出决算表


七、般公共预算财政拨款支出决算明细表


八、般公共预算财政拨款基本支出决算表


九、般公共预算财政拨款项目支出决算表


十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表


十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表


十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分 部门概况


一、部门职责


(一)主要职能


1)负责政协乐山市沙湾区委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。


2)组织实施政协乐山市沙湾区委员会全体会议、常委会议和其他重要会议的决定、决议,并负责办理、落实的督查工作。


3)负责委员调查、研讨、视察、参观、座谈等活动的协调服务以及其他工作的服务。


4)负责统一战线和人民政协理论、方针政策和区政协重要工作活动的宣传报道,调查研究,收集反映各族各界人士的意见、建议、办理人民群众的来信来访,供领导参考。


5)联系区委、区人大常委会、区政府及其部门,互相配合、协调工作。


6)负责区政协开展活动的后勤保障和经费、财产管理工作。


7)负责权限范围内的人事任免和机构调整。


8)负责承办区委以及区政协领导交办的其他工作事项。


(二)2022年重点工作完成情况


1、突出“政治功能”,强化党建引领


一是坚定政治方向。把坚持党的领导作为根本政治原则,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。坚决服从区委的全面领导,始终与区委同频共振、同轴共转、同向合拍。二是强化学习研究。把学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、晓晖书记来乐山调研指示精神、省第十二次党代会精神等作为政协重大政治任务,强化政协理论研究,对政协党的建设、协商民主建设、委员队伍建设等开展理论研究,完成理论文章5篇,1篇入选《2022年度乐山市政协理论与实践论文选编》,2篇被《四川政协报》等媒体刊载,为政协履职实践提供有力理论支撑。三是加强党的建设。强化班子主体责任,坚持每月召开1次机关会议,研究部署政协机关党建工作。班子成员切实担负管党治党政治责任,完成了机关党委换届选举,严格落实“三会一课”、谈心谈话、廉洁自律等制度,以上率下严肃党内政治生活。强化意识形态形势教育,实现党的组织对党员委员、党的工作对政协委员全覆盖。加强党风廉政建设和反腐败工作,认真履行党风廉政建设主体责任,深入开展案例警示、红色教育、作风建设等活动,强化正风肃纪,增强了廉洁自律意识。


2、突出“政协职能”,服务中心大局


一是加强政治协商。围绕财政开源节流、智慧医院建设、农产品品牌创建等开展专题协商8次,听取了党风廉政建设和反腐败工作、法院工作、检察院工作情况通报,为推动沙湾高质量发展提供决策参考。二是加强民主监督。对区农业农村局开展民主评议,形成视察成果4篇,4条建议获区委区政府肯定并批示落实。创新提案办理,从71件提案中精选9个重点提案,由党政领导领衔督办,有效提高提案办理实效。深化委派民主监督员制度,10名委员担任行业监督员、行风评议员和述职测评员,在参与监督评议中协助改进工作,促进作风转变。三是强化参政议政。深入区内区外开展调研,形成调研报告3篇,为推动产业高质量发展提供了参考。围绕基层治理、安全饮水、道路建设、乡村振兴等焦点难点问题开展专题调研,提出建议意见20余条。积极反映社情民意,围绕疫情防控、产业发展、民生改善、法治建设等收集反映社情民意32件,获区委区政府主要领导批示17件。


3、突出“服务效能”,助力民生改善


一是深化“双助”活动。建成5个“双助”实践基地,引导带动周边群众发展特色产业3000亩,常年在基地和园区务工达500余人。开展志愿服务行动,帮助脱贫户解决农业技术及产品销售等困难560余个。深化全域结对帮扶金口河区工作,助力彝区巩固脱贫成果。二是强化为民服务。突出为民代言,坚持言为民建、策为民谋,围绕医疗卫生、教育文化、基础设施、生态环境、公共安全等民生民本领域开展视察调研3次、督办民生类提案33件,推动相关问题及时有效解决。参与民法典、疫情防控等法律法规宣传120余人次,提升了社会和谐度;工青妇界别委员持续助推家政服务品牌打造,参与组织家政培训12期,帮助50余名贫困妇女实现再就业。三是广泛参与中心。组织开展调研督导150余人次,协调解决项目建设、技术支撑、要素保障、人力不足等实际困难和问题320余个。特别是在疫情防控中,抽调干部组成志愿服务队,助力开展核酸检测、疫苗接种、防疫宣传等工作,为沙湾保持低风险区域等级作出了贡献。


4、突出“创新本能”,凝聚强大共识


一是拓展合作平台。加强与民主党派、工商联、人民团体和社会各界的联系联络,开设区政协微信公众号、“智慧云平台”等载体,配合市政协高质量完成省政协来乐开展乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章、贯彻落实中央和省委政协工作会议精神“回头看”、省政协“有事来协商”工作现场推进暨片区培训会等接待工作25次,展示了沙湾良好形象。二是建设“书香政协”。建成政协诗书画研究院、“政协书吧”和“委员读书角”,为6个委员小组和9个镇(街道)政协联络站各选购1套专题读书书籍。开展“牢记嘱托·同心奋进”主题读书活动,围绕学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神等,开展9个读书专题,通过持续深入学习,强化思想政治引领、广泛凝聚共识、增强履职质效。加强文史工作,编印了《三峨第一寨》文史资料。三是打造宣传品牌。今年以来,在市级以上媒体刊播沙湾政协履职成效稿件350余篇次,在《人民政协报》用稿11篇、排名全国区县政协第一,在《四川政协报》用稿35篇、名列全省区县政协名列前茅,总用稿量居全市第二。


二、机构设置


中国人民政治协商会议乐山市沙湾区委员会办公室属于一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。


中国人民政治协商会议乐山市沙湾区委员会办公室总编制17名,其中:行政编制13名,工勤编制2名,非参公事业编制2名。在职人员总数50名,其中:行政编制46名,机关工勤2名,非参公事业编制2。离休0名。


第二部分 2022年度部门决算情况说明


一、 入支出决算总体情况说明


2022年度收支总计均为1,199万元。与2021年相比,收支总计各增加164.13万元,增长15.86%。主要变动原因是2022年日常办公经费增加。


 


1:收、支决算总计变动情况图


二、 入决算情况说明


2022年本年收入合计1,169.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,169.81万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%


 


2:收入决算结构图


三、 出决算情况说明


2022年本年支出合计1,199万元,其中:基本支出1,152.62万元,占96.13%;项目支出46.38万元,占3.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%


 


3:支出决算结构图


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


2022年度财政拨款收入、支出总计均为1,199万元。与2021年相比,财政拨款收入、支出总计各增加164.13万元,增加15.86%。主要变动原因是2022年日常办公经费增加。


 


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


2022年一般公共预算财政拨款支出1,199万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加164.12万元,增加15.86%。主要变动原因是2022年日常办公经费增加。


 


5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况


2022年一般公共预算财政拨款支出1,199万元,主要用于以下方面一般公共服务支出(类)支出981.66万元81.87。社会保障和就业支出(类)支出107.92万元9%。卫生健康支出(类)支出24.63万元2.05%。住房保障支出(类)支出84.79万元7.07%。


 


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


2022年一般公共预算支出全年预算数1,199万元,支出决算数为1,199万元完成预算100%。其中:


1. 一般公共服务支出201政协事务02)行政运行(01):支出决算为920.54万元,完成预算100%与全年预算数持平


2. 一般公共服务支出201政协事务02)政协会议(04):支出决算为14.10万元,完成预算100%与全年预算数持平


3. 一般公共服务支出201政协事务02)参政议政(06):支出决算为2.50万元,完成预算100%与全年预算数持平


4. 一般公共服务支出201政协事务02)事业运行(50):支出决算为14.74万元,完成预算100%与全年预算数持平


5. 一般公共服务支出201政协事务02)其他政协事务支出(99):支出决算为29.78万元,完成预算100%与全年预算数持平


6. 社会保障和就业支出208行政事业单位养老支出05)行政单位离退休(01支出决算为2.48万元,完成预算100%与全年预算数持平


7. 社会保障和就业支出208行政事业单位养老支出05)离退休人员管理机构(03支出决算为2.42万元,完成预算100%与全年预算数持平


8. 社会保障和就业支出208行政事业单位养老支出05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05支出决算为64.40万元,完成预算100%与全年预算数持平


9. 社会保障和就业支出208抚恤08)死亡抚恤(01):支出决算为25.31万元,完成预算100%与全年预算数持平


10. 社会保障和就业支出208其他社会保障和就业支出99)其他社会保障和就业支出(99:支出决算为13.31万元,完成预算100%与全年预算数持平


11. 卫生健康支出210行政事业单位医疗11)行政单位医疗(01:支出决算为24.63万元,完成预算100%与全年预算数持平


12. 住房保障支出221住房改革支出02)住房公积金(01):支出决算为84.79万元,完成预算100%与全年预算数持平


般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,152.62万元,其中:


人员经费1006万元,主要包括:基本工资274.83万元、津贴补贴146.71万元、奖金313.11万元、伙食补助费0万元、绩效工资8.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.4万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费24.63万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费13.31万元、住房公积金84.79万元、医疗费0万元、其他工资福利支出9.9万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金25.31万元、生活补助37.22万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.07万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出2.85万元。


公用经费146.62万元,主要包括:办公费35.73万元、印刷费5.96万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.45万元、电费1.28万元、邮电费4.68万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费13.54万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.69万元、租赁费3.31万元、会议费0万元、培训费0.73万元、公务接待费1.19万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.25万元、委托业务费2.65万元、工会经费14.17万元、福利费4.28万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费46.72万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出7.62万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。


七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明


(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明


2022年“三公”经费财政拨款支出预算为1.33万元,决算为1.33万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。决算数较上年减少0.65万元,下降32.82%。主要原因是2022年本单位厉行节约,公务接待从简。


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明


2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.33万元,占100%。具体情况如下:


 


(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)


1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2021年持平


2.公务用车购置及运行维护费支出0万元完成预算0%2021年持平


其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0、其他车型0辆


公务用车运行维护费支出0万元主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。


3. 公务接待费支出1.33万元,完成预算100%2021年相比,公务接待费支出决算比2021年减少0.65万元,减少32.82%。主要原因是2022年本单位厉行节约,公务接待从简。


国内公务接待支出1.33万元。国内公务接待10批次,130人次(不包括陪同人员),共计支出1.33万元。


外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。


八、政府性基金预算支出决算情况说明


2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。


九、国有资本经营预算支出决算情况说明


2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。


十、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出情况


2022年,中国人民政治协商会议乐山市沙湾区委员会办公室机关运行经费支出146.62万元,较上年增加34.38万元,增长30.63%。主要原因是2022年办公费用开支增加。


(二)政府采购支出情况


2022年,中国人民政治协商会议乐山市沙湾区委员会办公室采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。


(三)国有资产占有使用情况


截至2022年12月31日,中国人民政治协商会议乐山市沙湾区委员会办公室共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于办公使用,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


(四)预算绩效管理情况


根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对政协会议经费、委员调研经费、委室经费、政协宣传费、镇(街道)联络站经费、办公设备、家具采购等6个项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控。


组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成中国人民政治协商会议乐山市沙湾区委员会办公室部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,其中,部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为90分。年终执行完毕后,对6个项目开展了绩效自评,绩效自评报告详见附件。(第四部分)。


第三部分 词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。


2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。


3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。


5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。


6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。


8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。


9.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


10.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。


11.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。


12.一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。


13.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映以外的其他政协事务支出。


14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。


15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):反映各类离退休人员管理机构的支出。


16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。


17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。


18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映以外其他用于社会保障和就业方面的支出。


19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。


20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



四部分 附件


附件


2022区级部门整体绩效评价报告


(报告范围包括机关和下属单位)


一、部门(单位)概况


(一)机构组成。


区政协机关内设机构8个,分别是:综合办事机构1个,即办公室;专门委员会7个,即:提案和社会法制委员会、经济科技委员会、农业农村和人口资源环境委员会、教育卫生体育委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会、文化旅游和文史资料委员会、委员联络委员会。办公室下设事业单位1个:乐山市沙湾区政治协商委员会信息中心。


机构职能。


一是负责政协乐山市沙湾区委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。


二是组织实施政协乐山市沙湾区委员会全体会议、常委会议和其他重要会议的决定、决议,并负责办理、落实的督查工作。


三是负责委员调查、研讨、视察、参观、座谈等活动的协调服务以及其他工作的服务。


四是负责统一战线和人民政协理论、方针政策和区政协重要工作活动的宣传报道,调查研究,收集反映各族各界人士的意见、建议、办理人民群众的来信来访,供领导参考。


五是联系区委、区人大常委会、区政府及其部门,互相配合、协调工作。


六是负责区政协开展活动的后勤保障和经费、财产管理工作。


七是负责权限范围内的人事任免和机构调整。


八是负责承办区委以及区政协领导交办的其他工作事项。


人员概况。


区政协机关有公务员编制13名,机关工勤编制2名,事业人员编制2名。截至202212月31日,我机关实有公务员46名,事业人员2名,机关工勤2名。


二、部门财政资金收支情况


(一)部门财政资金收入情况。


我机关2022年预算收入为1169.81万元,其中财政拨款收入为1169.81万元。


部门财政资金支出情况。


我机关2022年支出决算为1199元,其中:人员支出为1006万元,日常公用支出为146.62万元,项目支出为46.38万元。区政协机关财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区政协事业发展相关工作。


三、部门整体预算绩效管理情况


(一)部门预算管理。


财政拨款支出主要用于我单位的正常运转、完成日常工作任务,充分发挥政协职能来开展相关工作。严格按照执行进度完成预算安排。


(二)项目预算管理。


我单位2022年项目预算经费,主要包括政协会议经费、政协考察调研经费、政协乡镇联络站经费等,涵盖政协各方面重点工作。全年各项工作顺利开展,重点项目按计划按步骤推进,圆满完成了年初制定的工作任务计划,形成的重点提案报告、专题协商报告和社情民意均得到了回应和有效落实,取得了一定成效,得到了群众和委员的好评。


四、评价结论及建议


(一)评价结论。


区政协机关2022年整体财政支出绩效评价为合格。


)存在问题。


对单位财务管理制度建设上还需要进一步细化和完善


改进建议。


一是加强对各项财务规章制度和最新政策的学习二是认真对照最新规定,不断完善机关财务制度,并及时落实执行


附表:部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)


部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)


项目名称


51111122T000004735954-委员调研经费


主管部门


政协部门


实施单位 (盖章)


乐山市沙湾区政协


项目基本情况


1.项目年度目标完成情况


项目年度目标


年度目标完成情况


圆满完成《2022年度协商与监督计划》协商议题,围绕区委、政府中心工作开展调研活动,提出有效建议


已完成


2.项目实施内容及过程概述


圆满完成《2022年度协商与监督计划》协商议题,围绕区委、政府中心工作开展调研活动,提出有效建议


预算执行情况(10分)


年度预算数(万元)


年初预算


调整后预算数


预算执行数


预算执行率


权重


得分


原因


总额


20.00


2.50


2.50


100.00%


10


10



其中:财政资金


20.00


2.50


2.50


100.00%


/


/


财政专户管理资金


0.00


0.00


0.00


0.00%


/


/


单位资金


0.00


0.00


0.00


0.00%


/


/


其他资金






/


/


绩效指标(90分)


一级指标


二级指标


三级指标


指标性质


指标值


度量单位


完成值


权重


得分


未完成原因分析


产出指标


数量指标


完成协商与监督计划



8




30


30



效益指标


社会效益指标


高质量撰写提案、社情民意


定性


高中低


%



30


30



满意度指标


服务对象满意度指标


区委、区政府领导、委员满意度



100


%



30


30



合计


100


100



部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)


项目名称


51111122T000004735974-政协宣传费


主管部门


政协部门


实施单位 (盖章)


乐山市沙湾区政协


项目基本情况


1.项目年度目标完成情况


项目年度目标


年度目标完成情况


完成人民政协报、四川政协报等报刊征订和政协宣传工作


已完成


2.项目实施内容及过程概述


按时完成人民政协报、四川政协报等报刊征订和政协宣传工作


预算执行情况(10分)


年度预算数(万元)


年初预算


调整后预算数


预算执行数


预算执行率


权重


得分


原因


总额


16.00


12.12


12.11


99.99%


10


10



其中:财政资金


16.00


12.12


12.11


99.99%


/


/


财政专户管理资金


0.00


0.00


0.00


0.00%


/


/


单位资金


0.00


0.00


0.00


0.00%


/


/


其他资金






/


/


绩效指标(90分)


一级指标


二级指标


三级指标


指标性质


指标值


度量单位


完成值


权重


得分


未完成原因分析


产出指标


数量指标


完成报刊征订



163




20


20



效益指标


社会效益指标


宣传工作名列全省前茅



6




30


30



满意度指标


服务对象满意度指标


委员满意度



100


%



40


40



合计


100


100



部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)


项目名称


51111122T000004736028-办公设备、家具采购


主管部门


政协部门


实施单位 (盖章)


乐山市沙湾区政协


项目基本情况


1.项目年度目标完成情况


项目年度目标


年度目标完成情况


完成办公室人事变动,设备、家具采购


已完成


2.项目实施内容及过程概述


严格按照政协,完成办公设备、家具采购


预算执行情况(10分)


年度预算数(万元)


年初预算


调整后预算数


预算执行数


预算执行率


权重


得分


原因


总额


7.00


5.11


5.11


100.00%


10


10



其中:财政资金


7.00


5.11


5.11


100.00%


/


/


财政专户管理资金


0.00


0.00


0.00


0.00%


/


/


单位资金


0.00


0.00


0.00


0.00%


/


/


其他资金






/


/


绩效指标(90分)


一级指标


二级指标


三级指标


指标性质


指标值


度量单位


完成值


权重


得分


未完成原因分析


产出指标


质量指标


提高办公效率



100


%



30


30



效益指标


社会效益指标


办公质量


定性


高中低


%



20


20



满意度指标


服务对象满意度指标


机关干部满意率



100


%



40


40



合计


100


100



部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)


项目名称


51111122T000004736038-委室经费


主管部门


政协部门


实施单位 (盖章)


乐山市沙湾区政协


项目基本情况


1.项目年度目标完成情况


项目年度目标


年度目标完成情况


完成组织委员调研、培训、协商等活动


已完成


2.项目实施内容及过程概述


按照年度计划,按时完成组织委员调研、培训、协商等活动


预算执行情况(10分)


年度预算数(万元)


年初预算


调整后预算数


预算执行数


预算执行率


权重


得分


原因


总额


7.10


3.46


3.46


100.00%


10


10



其中:财政资金


7.10


3.46


3.46


100.00%


/


/


财政专户管理资金


0.00


0.00


0.00


0.00%


/


/


单位资金


0.00


0.00


0.00


0.00%


/


/


其他资金






/


/


绩效指标(90分)


一级指标


二级指标


三级指标


指标性质


指标值


度量单位


完成值


权重


得分


未完成原因分析


产出指标


质量指标


完成委室活动



7




30


30



效益指标


社会效益指标


高质量开展调研培训


定性


高中低


%



30


30



满意度指标


服务对象满意度指标


委员满意度



100


%



30


30



合计


100


100



部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)


项目名称


51111122T000004871015-政协会议经费


主管部门


政协部门


实施单位 (盖章)


乐山市沙湾区政协


项目基本情况


1.项目年度目标完成情况


项目年度目标


年度目标完成情况


保障政协全会、常委会、协商会等各类会议顺利召开


已完成


2.项目实施内容及过程概述


按照年度计划,政协全会、常委会、协商会等各类会议顺利召开


预算执行情况(10分)


年度预算数(万元)


年初预算


调整后预算数


预算执行数


预算执行率


权重


得分


原因


总额


30.00


14.10


14.10


100.00%


10


10



其中:财政资金


30.00


14.10


14.10


100.00%


/


/


财政专户管理资金


0.00


0.00


0.00


0.00%


/


/


单位资金


0.00


0.00


0.00


0.00%


/


/


其他资金






/


/


绩效指标(90分)


一级指标


二级指标


三级指标


指标性质


指标值


度量单位


完成值


权重


得分


未完成原因分析


产出指标


质量指标


政协各类会议


定性


优良中低差


%



50


50



效益指标


社会效益指标


服务党政中心大局


定性


优良中低差


%



20


20



满意度指标


服务对象满意度指标


委员满意度



100


%



20


20



合计


100


100



部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)


项目名称


51111122T000004871024-镇(街道)联络站经费


主管部门


政协部门


实施单位 (盖章)


乐山市沙湾区政协


项目基本情况


1.项目年度目标完成情况


项目年度目标


年度目标完成情况


建成9个镇(街道)政协联络站,常态化开展协商活动,推进政治协商向基层延伸。


已完成


2.项目实施内容及过程概述


按照年度计划,常态化开展协商活动


预算执行情况(10分)


年度预算数(万元)


年初预算


调整后预算数


预算执行数


预算执行率


权重


得分


原因


总额


10.00


9.10


9.10


100.00%


10


10



其中:财政资金


10.00


9.10


9.10


100.00%


/


/


财政专户管理资金


0.00


0.00


0.00


0.00%


/


/


单位资金


0.00


0.00


0.00


0.00%


/


/


其他资金






/


/


绩效指标(90分)


一级指标


二级指标


三级指标


指标性质


指标值


度量单位


完成值


权重


得分


未完成原因分析


产出指标


数量指标


建成政协镇(街道)工作联络站



9




50


50



效益指标


社会效益指标


推进小微协商发展


定性


优良中低差


%



30


30



满意度指标


服务对象满意度指标


群众满意度



100


%



10


10



合计


100


100



五部分 附表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、出决算表


四、政拨款收入支出决算总表


五、政拨款支出决算明细表


六、般公共预算财政拨款支出决算表


七、般公共预算财政拨款支出决算明细表


八、般公共预算财政拨款基本支出决算表


九、般公共预算财政拨款项目支出决算表


十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表


十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表


十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


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