2021年度
中共青年团乐山市沙湾区委员会单位决算
目录
公开时间:2022年9月9日
第一部分 单位概况
一、 职能简介
二、2021年重点工作完成情况 4
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
(一)发挥好党的助手和后备军作用为党的事业教育、团结 和带领好青年。引导青年坚定信念,刻苦学习,奋发成才,使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有 理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
(二)发挥好国家政权的重要社会支柱作用。积极协助政府 管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监 督,承担政府委托的有关青年工作事务,指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。
(三)发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用,依法 代表和维护青年的具体利益,反映青年的意愿和呼声。在维 护全国人民总体利益的前提下,代表和维护青年的具体利 益,全心全意为青年服务,发挥青年利益的社会代表作用。
一、以党史学习教育为抓手,有力引领青年思想
(一)党建带团建促队建强化政治引领。在全团开展“6311”党史学习工作,带领和指导全区 302 个团组织全覆盖 开展党史学习教育和“请党放心,强国有我”等主题团日活动,271 个团组织开展入团仪式,240 个少先队组织开展“红领巾”主题队会。承办 2021 年乐山市“请党放心,强国有我”主题队日活动,提升团员和少先队员的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。
(二)专题学习提升理论水平。集中组织全体干部职工开 展党史学习教育 10 次,分类组织全区镇(街道)、学校团干部、少队辅导员及全体西部计划志愿者集中开展党史学习教育 8 次,提升团队干部理论水平和执行力。
(三)筑牢青少年意识形态阵地。坚持将“青年大学习” 作为青年思想政治教育的主要载体,积极组织全区团员团干参与,保持每期参学比率 98%左右,参学人数 3600 人以上;组织少先队员开展“红领巾爱学习”网上主题队课,在沙湾团区委微信公众号上推发党史百年天天读,切实引导青少年听党话、跟党走。
(四)青年宣讲分团扬帆起航。组建一支以团委班子成员、 乡镇及学校团干和郭沫若故居解说为主的新时代文明实践青年宣讲分团,积极学习宣讲习近平总书记“七一”重要讲话精神和十九届六中全会精神,已开展 15 场宣讲,参加人数 3500余人。组织 15 名少先队员在郭沫若故居开展“党的故事我来讲-争做红领巾讲解员”志愿服务活动。
(五)强化榜样引领作用。五四期间表扬区级优秀团员 12 名,优秀团干部 13 名,优秀基层团组织 11 个,优秀青年志愿者 97 名,1 名优秀团员,1 名优秀团干部,3 个优秀团组织获得市级表扬。六一期间开展“红领巾奖章”评选活动,评选区级“红领巾奖章”二星章优秀少先大队 7 个,优秀少先中队 24 个及优秀少先队员 100 名,其中 2 个优秀少先大队,8 个优秀 少先中队及 20 名优秀少先队员被评为市级“红领巾奖章”三星章。
二、以百日攻坚为目标,夯实团的工作根基
(一)规范基础团组织运行。对标党建抓团建,建立全区 团组织基本信息台账,组织和带领全区 9 个镇(街道)、92 个村(社区)完成团组织换届选举工作,顺利选举产生了结构更加合理、综合素质更强、开拓能力更佳的新一届团组织领导班子。按照“先大后小、先易后难”原则,将“两新”团组织建设有序推进,现已新建农业园区团组织 9 个、小区团支部 3 个、非公团组织 14 个,以团组织阵地为载体,开展团组织活动、志愿服务和青年活动 100 余次,服务青年 1.6 万余人。在乐山市团系统学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神理论读书班上作工作经验交流发言。
(二)规范团员少先队员发展。认真执行发展团员指导计划,合理下发新发展团员指导数,统一全区各学校及社会领域入团流程,规范《入团志愿书》和团员证填写,开展入团工作专项检查,严把发展团员“入口关”,全年发展团员 356 人,从团员中推优入党 26 人。推动少先队改革,落实少工委“双主任”制,全面实施分批入队,建立健全覆盖队前教育、队中培养、团队衔接的阶梯式成长激励体系,持续激发少先队员光荣感。
三、以中心工作为重点,突显服务大局成效
(一)志愿服务体系不断完善。依托沙湾区沫若青年志愿 者协会,以“我为群众办实事 文明实践志愿行”为主题,培育一批接地气、聚人气的新时代文明实践志愿服务项目,以团员、团干、返乡大学生和区委党校递进班学员为主体,建成疫情防控、礼仪、应急救援、墙绘、旅游、情景助教 6 个志愿服务队,建立青年之家 7 个,“志愿四川”注册志愿者 4800 余人,组织开展活动 200 余次,服务人数 33000 余人次,服务时长23930 个小时。在“中秋”“国庆”双节旅游保障工作中表现突出,受到区委、区政府表扬。
(二)扎实推进“双报到”工作。组织团区委全体党员走 进余溪社区与社区党员共同开展主题党日活动 2 次;以需求为导向,完成服务事项 4 件。
(三)助力城乡基层治理。为 30 个党组织,600 余党员开展现场党性教育,承办沙湾区“四史挑战赛”;创作墙绘作品50 余幅,改造面积 600 余平方米。暑期招募 19 名“逐梦计划”大学生到机关和村(社区)助力基层治理和乡村振兴。常态化开展“河小青”志愿活动,广泛动员青少年积极参与“五清”行动。铜河街道观峨社区被团省委定为“社区青春行动”试点社区。
(四)践行“我为群众办实事”。2021 年共办实事 11 件。童伴计划累计开展活动 70 余次,累计服务 2610 余人次,2021年新增童伴之家 1 个,1 人被团省委评为 2021 年度优秀“童伴妈妈”。2021 年暑期对接成都信息工程大学小红花支教队 14 名大学生,在葫芦镇和轸溪镇开展了为期 1 周的“七彩假期”活动,服务留守儿童 70 余人。持续开展疫情防控志愿活动, 寒暑期组织 120 余名返乡大学生到沫若戏剧文创园、超市等公共场合进行疫情防控宣传,服务人次 20000 余人;长期有 10 余名志愿者在区人民医院参与核酸检测服务。邀请省青基会来沙湾调研,申请捐款项目 2 项。在“99 公益日”众筹项目“青少年生命教育计划”中共筹得款项 45103.2 元,着力解决青少年心理健康问题,福禄小学获得了 5.75 万元 NBA 关怀行动篮球基金。沙湾区被团市委选定为青少年心理健康教育试点地区,沫若中学、踏水镇初级中学被团省委、省教育厅选定为“四川省青少年生命教育计划”试点学校(乐山仅两所)。开展“青春聚力,‘照’亮乡村”公益摄影志愿服务活动,全覆盖为 9 镇(街道)捐赠防疫消毒物资 139 箱,共拍摄 13216 人,免费赠送 90 岁以上老人相框 528 人,捐赠物资价值超过 40 万元。
(五)做好青年发展统筹协调工作。召开沙湾区实施《四川省中长期青年发展规划(2017-2025 年)》工作联席会议第三次全体会议暨工作推进会,确定了 45 个方面共计 107 条青年工作要点。建立志愿服务、创业就业和文艺体育三大类团属社会组织,提高青年服务针对性。细化西部计划志愿者管理措施,落实西部计划志愿者相关待遇,常态开展重要节日慰问、生日慰问,提升志愿者福利,增强志愿者服务热情和归属感。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计168.99万元、支出总计168.99万元。与2020年相比,收入总计减少26.20万元,下降13.42%,支出总计减少26.20万元,下降13.42%。主要变动原因是本年工作项目减少、无基金收入。

图1:收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计166.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入166.15万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

图2:收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计168.32万元,其中:基本支出121.88万元,占72.41%;项目支出46.44万元,占27.59%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
图3:支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计168.99万元、支出总计168.99万元。与2020年相比,收入总计减少26.20万元,下降13.42%,支出总计减少26.20万元,下降13.42%。主要变动原因是本年工作项目减少、无基金收入。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出168.32万元,占本年支出合计的100.00%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出总计减少7.91万元,下降4.49%。主要变动原因是本年工作项目减少、无基金收入。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出168.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出93.45万元,占55.52%;社会保障和就业支出(类)支出35.99万元,占21.38%;卫生健康支出(类)支出2.53万元,占1.50%;农林水支出(类)支出28.92万元,占17.18%;住房保障支出(类)支出7.43万元,占4.41%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为168.32万元,完成预算100.00%。其中:
1. 一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)行政运行(01):支出决算为32.86万元,完成预算100.00%。
2. 一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)一般行政管理事务(02):支出决算为46.44万元,完成预算100.00%。
3. 一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)工会事务(06):支出决算为0.64万元,完成预算100.00%。
4. 一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)事业运行(50):支出决算为13.25万元,完成预算100.00%。
5. 一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)其他群众团体事务支出(99):支出决算为0.25万元,完成预算100.00%。
6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为2.04万元,完成预算100.00%。
7. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99):支出决算为33.95万元,完成预算100.00%
8. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为2.53万元,完成预算100.00%。
9. 农林水支出(213)农业农村(01)对高校毕业生到基层任职补助(52):支出决算为28.92万元,完成预算100.00%。
10. 住房保障支出(221)住房改革支出(02) 住房公积金(01):支出决算为7.43万元,完成预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出121.88万元,其中:
人员经费116.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.30万元,完成预算100.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年公务用车增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.00万元,占76.92%;公务接待费支出决算0.30万元,占23.08%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算100.00%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.00万元,完成预算100.00%,与2020年相比增加1.00万元,增长100.00%。主要变动原因是本年公务用车增加。
其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0.00万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出1.00万元,主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0.30万元,完成预算100.00%,与2020年相比减少0.01万元,下降3.23%。主要变动原因是主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。
国内公务接待支出0.30万元。国内公务接待6批次,50人次(不包括陪同人员),共计支出0.30万元。
外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年,中共青年团乐山市沙湾区委员会机关运行经费支出5.25万元,与2020年相比增加1.02,增长24.02%。主要原因是本年费用增加。
(二)政府采购支出情况
2021年,中共青年团乐山市沙湾区委员会采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,中共青年团乐山市沙湾区委员会共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于办公使用,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对团委专项业务经费、区关工委日常工作经费、沙湾区“童伴计划”经费3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):机关及参公管理事业单位开展信访工作的支出。
14.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
15.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
16.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的基本支出。
17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款) 事业运行(项):指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的项目支出。
18.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指机关及参公管理事业单位干部的进修及培训支出。
19.科学技术支出(类))社会科学(款)其他社会科学支出(项):指机关及参公管理事业单位其他社会科学支出。
20.文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众文化艺术馆支出等。
21.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
22.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
23.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位世纪缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位基本养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映用于义务兵优待、死亡伤残抚恤等以外的其他优抚支出。
28.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
29.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。
30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
32.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
33.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
34.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位方面的基本支出。
35.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
36.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
37.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
38.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指离退休人员的支出。
39.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):基层政权和社区治理的工作经费支出。
40.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指部门行政单位(本级)和下属单位离、退休人员的支出。
41.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
42.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映其他用于优抚方面的支出。
43.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指残疾人保证金的支出。
44.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。
45.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指对其他扶贫的支出。
46.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指对保障性安居工程的农村危房改造的支出。
47.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):指对保障性安居工程的老旧小区改造的支出。
48.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):指对保障性安居工程的其他支出。
49.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
50.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):指对国防动员的民兵相关支出
51.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):指对地质灾害防治的支出。
52.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):指对自然灾害救灾及恢复重建中自然灾害救灾补助支出。
53.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项):指对地震事务中地震预测预报相关支出。
54.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指对自然生态保护中生态保护相关支出。
第四部分 附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | |
主管部门及代码 | |
实施单位 | | |
项目预算
执行情况
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执行数: | | |
其中:
财政拨款 | |
其中:
财政拨款 | | |
其他资金 | |
其他资金 | | |
年度总体目标
完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 | |
| | |
年度绩效指标完成情况 |
一级
指标 |
二级
指标 |
三级
指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 | |
完成
指标 |
数量指标 | | | | |
质量指标 | | | | |
时效指标 | | | | |
成本指标 | | | | |
效益
指标 |
经济效益 指标 | | | | |
社会效益 指标 | | | | |
生态效益 指标 | | | | |
可持续影响 指标 | | | | |
满意
度指标 |
满意度
指标 | | | | |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表