第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能。
1、贯彻落实党和国家、省、州关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规、制定全区疾病预防控制规划、拟订并实施基层卫生和计划生育服务、制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。
2、组织推进全区公立医院改革、贯彻落实国家基本公共卫生服务政策和国家基本药物制度。
3、组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制、拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设、拟订全区卫生和计划生育科技发展规划。
4、完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。
5、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》,开展备灾救灾等人道主义服务工作。
6、承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区地方病防治工作领导小组、区人口和计划生育领导小组、区“健康巴东”全民行动领导小组的日常工作等。
(二)2020年重点工作完成情况
2020年按照中央、省、市新冠防控指挥部的指示和要求,全力投入到新冠疫情的防控,实现了我区新冠病毒感染的肺炎0突破;创国卫顺利通过复检;继续深化医药卫生体制机制改革,狠抓机构和队伍建设;积极争取卫健系统基建投资项目。
二、机构设置
沙湾区卫健局|局局长机关根据区委编办、区政府文件和上级业务主管部门的机构设置,结合我区的实际共设置了4个股室:综合股、医政医管股、防保股、统计流管股。内设红十字会和计生协会。公务员编制10人,事业编制14人,编外人员2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计19004.7万元。与2019年相比,收、支总计均减少695.66万元,下降6.9%。主要变动原因是事业收入减少。
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二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计19004.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6755.95万元,占35.55%;政府性基金预算财政拨款收入2139.09万元,占11.26%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入10109.66万元,占53.2%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 ![2.png 2.png]()
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计19004.7万元,其中:基本支出13361.89万元,占70.3%;项目支出5642.82万元,占29.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计6755.95万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各均减少428.13万元,下降5.95%。主要变动原因是基本支减少。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出6755.95万元,占本年支出合计的35.55%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少428.13万元,下降5.95%。主要变动原因是基本支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出6755.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出305.15万元,占5%(其中: 机关事业单位基本养老保险缴费支出268.11万元、机关事业单位职业年金缴费支出22.65万元、其他社会保障和就业支出14.39万元);卫生健康支出6197.54万元,占92%(其中:行政运行528.14万元、 一般行政管理事务10万元、 其他卫生健康管理事务支出10.55万元、综合医院916.73万元、妇幼保健医院14.63万元、其他公立医院支出17.25万元、乡镇卫生院1151.56万元、其他基层医疗卫生机构支出467.03万元、基本公共卫生服务1169.8万元、重大公共卫生服务107.17万元、 中医(民族医)药专项170万元、计划生育服务168.59万元、其他计划生育事务支出1002.8万元、行政单位医疗31.33万元、事业单位医疗96.23万元、其他卫生健康支出324.02万元);住房保障支出223.09万元,占3%;城乡社区环境卫生支出30.18万元,占0.45% 。
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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为6755.95,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)0(款)0(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育(类)0(款)0(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术(类)0(款)0(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒(类)0(款)0(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业(类)208(款)01、05、99(项)99、05、06、01: 支出决算为305.15万元,完成预算100%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出268.11万元,机关事业单位职业年金缴费支出22.65万元,其他社会保障和就业支出14.39。决算数等于预算数的主要原因是人员经费。
6.卫生健康(类)210(款)01、02、03、04、06、07、11、99(项)01、02、03、06、09、09、17、99:支出决算为7490.61万元,完成预算100%。其中行政运行528.14万元,一般行政管理事务10万元,机关事务26.34万元,其他卫生健康管理事务支出10.55万元,综合医院916.73万元,其他公立医院支出17.25万元,乡镇卫生院1151.56万元,其他基层医疗卫生机构支出467.03万元,基本公共卫生服务1169.8万元,重大公共卫生服务107.17万元,中医(民族医)药专项170万元,计划生育服务168.59万元,其他计划生育事务支出1002.8万元,行政单位医疗31.33万元,事业单位医疗96.23万元,其他卫生健康支出324.02万元,城乡社区环境卫生支出30.18万元,住房保障支出223.09万元。决算数等于预算数。
(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至降级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出4475.93万元,其中:
人员经费3252.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费125.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.88万元,完成预算78.8%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是严格执行中央八项规定,省市“十项规定”。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算7.88万元,占100%。具体情况如下:
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1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无因公出国(境)人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元,增长/下降0%。主要原因是车辆由机关事务局管理。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务出差、执法等公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.88万元,完成预算78.8%。公务接待费支出决算比2019年万元增加/减少2.62万元,增长/下降49.8%。主要原因是接待增加。
国内公务接待支出7.88万元,主要用于公务出差、执法等公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
国内公务接待98批次,892人次(不包括陪同人员),共计支出7.88万元,具体内容包括:各项工作的督导督查等。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出2139.09万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,卫健局机关运行经费支出125.74万元,比2019年增加/减少34.84万元,增长/下降38.3%(或与2019年决算数持平)。主要原因是新冠疫苗|新冠疫情防控及创国卫造成工作量大大增加,因而办公费、印刷费、专用材料费等均大幅上升。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2020年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,部门本级在年初预算编制阶段,组织对14项目开展了预算事前绩效评估,对14个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体绩效良好。